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电子口岸卡出口收汇系统出口退税管理系统

03月18日 编辑 39baobao.com

[进出口许可证管理]进出口许可证管理 (一)含义 指由商务部或者会同国务院有关部门,依法制定并调整进出口许可管理目录,以签发进出口许可证的形式对该目录商品实行的行政许可管理。 (二)主管部门及办...+阅读

你有这么多问题,看来还有很多东西需要学习。我说的是青岛的,不同的地区可能不太一样,但大同小异。你的问题太杂了,我也不知道怎么回答,所以我就不一条一条的回答了,大体跟你说说吧,希望能帮上忙。

1、电子口岸里,我们常用的有两个模块:出口收汇和出口退税。 在你报关前,你需要在“出口收汇”里的“口岸备案”里进行备案,填写海关。 等到报关单和核销单回来后,你需要进在“出口收汇”进行“交单”,这里交的是核销单。在“出口退税”里进行“数据报送”,这里报送的是报关单。 这是最常用的两项。另外在“出口收汇”里还有一个查询可收汇余额,这个就是你可以收汇的余额,只能少不能多。

2、除了电子口岸外,还有两个系统:网上核销系统和出口退税系统。 网上核销系统是在电子口岸交单后,进入系统,进行核销用的。 出口退税系统是进行退税申报的。这两个的具体用法我就不说了。

急:代理出口退税电子申报系统如何作!

1、代理企业需要给你出具“代理出口证明”;

2、你需要安装免抵退税申报系统,并将最近的税率库下载后导入;

3、系统设置。不说了。

4、纳税申报时,需要在增值税纳税申报表主表第七栏“免抵退办法出口货物销售额”中填入你的出口货物FOB销售额;

5、在增值税申报表附表二第19栏“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”填写出口货物不得抵扣的税额(FOB*(增值税征税率-退税率)),并同时在主表第14栏“进项税额转出”中填写(一般是自动生成的);

5、增值税申报后,申报出口货物免抵退税。

6、进入生产企业免抵退税申报系统,在出口货物明细录入中,根据代理证明填写有关数据(注意:报关单号、核销单号不用填,只填代理证明号);

7、生成明细表并打印(需要在硬盘上设置目录,比如200811MX,然后在复制到U盘上);

8、录入本期增值税申报表;

9、录入汇总表(点击增加,数字就出来了,不要改动);

10、生成汇总表并打印(需要在硬盘上设置目录,比如200811HZ,然后在复制到U盘上);

11、将打印好的免抵退税明细表、汇总表,连同代理证明、本月增值税申报表、附表二、出口发票一起包税务局审核;

12、审核通过,OK;

13、审核不通过,修改。

14、您满意吗?

出口退税申报系统

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这里面很详细了哈,我最近也在学习中,嘿嘿,

以外贸企业为例:

预申报:

1.进入出口退税系统

2.在"基础数据采集"目录下,在"出口明细申报数据录入"和"进货明细申报数据录入"中输入相关数据.

3.在"数据加工处理"目录下,进行"进货出口数量关联检查""换汇成本检查""预申报数据一致性检查"检查通过后,"生成预申报数据"存盘,拿到税务预审或通过税务的网上审核系统预审.

正式申报:

1.预审通过后,在"预审反馈处理"项下,"确认正式申报数据"

2.在"退税正式申报"菜单中,"查询本次申报数据"----"出口明细申报数据查询"打印"出口明细申报表".

3.在"退税正式申报"菜单中,"查询本次申报数据"----"进口明细申报数据查询"打印"进口明细申报表".

4.在"退税正式申报"菜单中,"查询本次申报数据"----"退税汇总申报表录入",录入本月申报年月,后面的数据自动生成,然后打印"汇总申报表".

5.在"退税正式申报"菜单中,"生成退税申报软盘"将数据存盘.

最后带上相关纸质资料和软盘,到税局退税科办理就可以了.

外贸企业出口退税申报系统10

关联号一般在一开始就得编排好,都是自己编写的,一般是“年+月+申批次”如,2010年1月份第一次申报,那么第一笔记录的关联号可编为201001001.具体操作步骤如下,希望能给你带来帮助 申报批次:本月第几次申报,如第一次输入“1”。 序号:四位数字码,特别注意,序号一个关联号内不能重复。如果一个月内有多次申报,可以按顺序连续编排。在数据录入时,可以都输入“1”,在所有数据录入结束后,进行数据分解,然后进行“序号重排”,建议按批次加顺序号进行物理排序。 出口进货标志:录“0”,表示既有进货又有出口;“1”表示只有进货;“2”表示只有出口; 税种:增值税选“v”;消费税选“c”; 出口发票号:即企业出口商品的定单外运编号; 报关单号:12位,由报关单右上角“海关编号”9位码+0+商品项号组成。注意:

1、当报关单上只有一条记录时,录入“9位码+0+商品项号01”;

2、当报关单上有多条记录时,有几条记录要逐条录入几次,在9位码后面第一条加“001”,第二条加“002”,以此类推;

3、假如关单上有4条记录,其中第三条不申报退税,录入时则不录入“003”项,录第4条记录直接跳到“004”。 出口日期:输入报关单中的出口日期。 美元离岸价:录入实际离岸价,计算换汇成本的依据,如报关不是FOB成交价,就换算成FOB价后录入。 核销单号:7位码,见核销单右上角或报关单内的批准文号,如“069956703”,数字间不得留空格。委托代理出口的,此栏也应录入,否则审核出错。 代理证明号:若是委托其他外贸企业代理出口的货物,输入外贸企业提供的“代理出口货物证明”右上角12位码(即2位年份+4位地区码+4位顺序码+2位项号);项号录入规则同报关单项号;若自营出口的,此项为空 远期收汇证明:属远期收汇的,录入外经贸主管部门出具的远期收汇证明号;非远期收汇的,此项为空,不得录入任何内容; 出口备注:可录可不录。 商品代码:见关单商口明细中“商品编号”,区分以下情况录入: 1, 8位商品码 ①商品编码仅为8位的,录入8位商品编码后补加“00”补足10位码; ②同一商品名称相同,对应不同的征税税率,如征13在10位商品编码后加1,征17则加2(注意)。 商品名称:系统自动生成,和报关品不一样,也无需改动 单位:系统自动生成,不能改动 出口数量:与系统内商品代码对应计量单位的关单上相应数量 进货凭证号:10位发票代码+8位号码; 退消费税的,进货凭证号录消费税专用税票号码,该号码录入,系统自动补录到专用税票号码栏。 分批批次: 开具增值税专用发票分割证明的必须录入,若增值税发票数据1000,本次出口400,结余600,则本次录入分批批次“1”;下次用分割单申报时录入分批批次“2”。 供货方纳税号:按进货凭证的对应内容录入; 进货数量:与系统内商品代码对应计量单位的相应数量,录入的数量只能等于或小于关单数量并且与“出口数量”一致;进货凭证的计量单位与系统内商品代码对应计量单位不一致的,要按与系统内商品代码对应计量单位进行转换后,录入对应的数量;委托加工后出口的货物,录入原材料的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”,加工费或辅料、包装物等的“进货数量”为空。如果委托加工后出口的货物,其原材料是进料加工的进口料件,则录入加工费的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”,辅料、包装物等的“进货数量”为空。购进其他外贸企业调拨的货物出口的,按分割单的数量录入“进货数量”,增值部分的“进货数量”为空。(特别说明:上述金额录0时,不要在备注栏加“WT”)。 计税金额:即专用发票上的“计税金额”; 法定征税税率:录入该产品的征税率,增值税为17或13;消费税从价定率的按小数点方式录入,如10%,录入0.1;从量定额的录入单位税额。 税额:自动生成。如果生成的税额比发票上的税额大,要进行修改,小的可以不作修改,按回车进入下个字段; 退税率:系统根据商品码自动生成; 可退税额:自动生成; 申报标志:空 : 该记录处于未申报状态 R : 该记录已确认需要申报。 上述标志不需录入,系统自动生成; 以上完毕后,点击“保存”,按提示进行确认或确认并继续追加。 注意:退消费税的,在上述增值税数据采集完成后,再进行消费税进货数据采集即可,不需要再做出口处理。 在所有数据录入结束后,进行数据分解,数据分解后分别在出口录入和进货录入中进行“序号重排”、“审核认可”。 (二)数据加工处理 实退税数量以下为空,并不为错,数据加工处理后将出现数字。 ①进货出口数量关联检查:对同一关联号,同一商品码下的进货和出口数量进行检查。 执行“数据加工处理\进货出口数量关联检查”(此步必做,否则申报数据容易出错,并且退税申报明细表中的出口进货金额、退税率、应退税额等栏目数据无法生成)。如果检查结果出现错误标志“E”或“W”,则需对错误数据进行调整。关联检查后有“E”错误,必须检查。 ②换汇成本关联检查 建议要求所有外贸企业均在系统配置中设置换汇成本的检查。 ③预申报数据一致性检查...

以下为关联文档:

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