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有谁知道收据的管理制度怎么写

03月04日 编辑 39baobao.com

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为加强财务及税收管理,我局及所属单位凡对外(包括企业、机关、个体户、个人),对内(包括职工个人)收取现金或银行存款,都应统一使用我局印发的“电费统一发票”、“让售材料专用发票”、“物资内部调拨单”、“统一收款收据”和税务局统一

印刷的通用发票。

一、 使用范围:

1.“电费统一发票”:限用于“应收电费”、“电力建设资金”和“电费附加费”三方面。

2.“让售材料专用发票”:限用于对外及个人让售材料。

3.“物资内部调拨单”:限用于我局对各所属单位及各所属单位之间调拨物资材料。

4.对外劳务作业采用税务局统一印刷的建筑安装、劳务发票。

5.“统一收款收据”:用于除以上收费之外的一切现金和银行存款收入业务。

凡收入现金和银行存款,不管是哪个单位、哪个部门,任何业务都不得以任何借口,不开“发票”、“统一搞收款收据”或使用上述规定以外的收据。

二、“发票”与“收据”的管理

1、财务审计室设票证兼职管理员,负责“发票”与“收据”的制发和管理工作。

2、“发票”与“收据”一律由财务审计室会同用电股、农电总站设计样式,报当地税务部门申请批准,并办理统一印刷工作。所属单位和任何个人无权印制“发票”和“收据”,也不得自行购买另外式样的收据。

3、“电费发票”根据省局要求,必须通过税务部门印制,专人保管。“电费发票”必须加盖“电费收费专用章”方可生效。使用计算机进行电费抄收计算工作的单位,其计算机专用纸发票视同“电费发票”管理。

4、对外劳务作业用的建筑安装、劳务发票,由财务审计室统一到税务局购置。

5、“统一收款收据”:由财务审计室统一到税务局登记领取。

6、一切收入都必须经过财务审计室入帐,所属单位如特殊情况需分散收款,必须由财务审计室登记发放,加盖财务专用章后方可生效收款,并定期将款项送交财务审计室及时入帐。

7、各单位所发“发票”和“收据”都必须由财务审计室登记发放。

收款收据管理办法

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内容来自用户:猫—风邪

一、目的:为加强对收款收据使用的管理,堵塞漏洞,降低经营环节中的风险。

二、适用范围:

本规定适用于财务部及其他使用收款收据的部门。

三、职责和权限:

1、收款收据由财务部制定样式,供应部统一外协印制。2、仓储部负责保管收款收据,综合管理部负责收款收据出库备案登记。3、财务部负责收款收据领用、开具、缴销管理。

四、作业流程/指引:

序号|程序/流程|作业指引/要求|责任部门/人员|产生结果|采用附件|

1|收款收据出库|1、收款收据出库由综合管理部办理出库手续,并按编号建立发放档案;|2、收据必须有编号并且连续,每批印制的收据要与上批衔接,编号不得重复; |综合管理部|收款收据出库|收据领用申请|

2|财务部领用收据|1、财务部收款业务使用的收据,由出纳员到综合管理部办理备案领用。|2、公司其他单位所需的收款收据,由财务部统一到综合管理部办理备案领用,发放时由财务部负责登记发放。|财务部出纳员/综合管理部|财务部领取收款收据|3|内部单位收款收据领用申请与审核|1、公司内部其他单位需使用收款收据的,由使用人写出使用收据的书面申请;|2、部门负责人审核申请是否合理;|3、需加盖财务专用章的,申请中注明加盖的份数。|收据使用人/部门负责人|经审核收据领用申请|4|内部单位收款收据领用的审批|1、财务部对申请部门是否应当使用收款收据和使用数量进行审批。|2、|财务部|经审批收据领用申请|5|内部

票据管理制度是什么

财务票据管理制度 :

一、为加强票据管理,规范票据业务,明确管理责任,特制定本制度。

二、财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等;非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。

三、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳担任银行票据的保管业务,经财务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后由领用人保管,领用的收据由出纳包管。

四、财务票据应存放于保险箱内,有专人妥善保管。财务印章与银行票据应由财务总监与出纳分别保管。非银行票据的保管使用两分开原则,不得由一人兼任。

五、办理有关票据业务必须财务总监审核,出纳员根据审核无误的原始凭证收取、支付银行票据,收取款项时应开具收据。

六、银行票据、收据必须顺号签发,作废时应加盖专用的作废章。作废票据不得缺联少页,已开出的作废票据,由票据开具人员负责收回。

七、票据开具时候应该注意单位名称(全称)、金额大小写规范、项目名称准确,规范单据填写正楷,字迹清晰;单据在填写过程中出现错误,不得撕毁单据,必须保持单据完整,并加盖作废章。

八、出纳收到银行票据时,应认真审核,及时入账,对不合规票据及时向财务总监反映,由财务总监确定解决方案。

九、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人及时取回,妥善保管,做到以后有查可依。

十、票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据行为时,应及时登记备查簿。

十一、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时,应尽快采取相应的措施,对重大事故财务总监应向公司总经理汇报。

十二、票据保管人员调动工作或离职时,应编制票据移交明细表,在财务总监的监督下逐笔确认移交,确认无误后,由监督人和后任财务人员 在交接明细表上签名确认。

十三、本规定适用于所有财务人员,如有违反究其相关责任。

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