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审计预审一般做什么

03月12日 编辑 39baobao.com

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预审,年报审计的一个阶段。绝大多数审计业务都会经过预审,预审分两种,一种是普通的预审,一种是非常接近年报审计的预审。审计预审主要做以下工作:1、Follow(顺承)上年final(最终)时的审计调整,核对期初的金额;2、取得、更新当年的永久性文件;3、了解客户的经营风险;4、审计风险评估;5、内控了解(更新)和测试;6、填列当年的计划阶段的各项底稿,包括控制性底稿和技术基础性底稿,像重要性水平的计算等。

进入现场审计,首先需要拿到企业的财务报表,毕竟,年审嘛,实际上就是审计企业的财务报表。

大家要养成好的习惯,拿到报表和账之后,首先要进行核对,再做下一步工作。通常,我们首先会核对一下报表与账是不是一致。有时候我们会遇到,报表与账不一致的情况,比如,企业有两套账的,比如企业因为不同的需要或者管理需要,有多套口径的报表的,也有可能企业编制错误的等等。否则审的报表,与你查阅的账簿都不是一个内容,就变成做无用功了。

然后就是期初数据的核对,很多时候我们会遇到,审计时,企业提供的报表的期初数与去年的审计报告数字不同,通常这是因为去年的审计中做了审计调整,而企业没有做导致的。因为审计调整是调表不调账。

我们的审计调整,通常可以分为三类,一种是重分类调整RJE,一种是审计调整AJE,一种是滚调OJE。

RJE,所谓重分类调整,其实也就是报表项目重新分类,并不会影响到本年利润的调整,而这种调整,很多企业可能都不会在账中做调整,所以,检查这种差异的方式,一种就是在企业报表期初数后插入两列,一列是上期审定数,一列是差异,如果是因为重分类造成的差异,比如应收款和预收款的重分类,那么计算出的差异一列,应收款和预收款的差异数字一定是相同的,所以一眼就能看出哪些是重分类。

AJE,审计调整,通常是因为发现错报而进行的调整,通常这种调整会对企业利润产生影响。其实核对的方式一致,也可以通过上述方式,通过报表列示结合查阅上期调整分录的方式进行。这种调整通常企业会跟随审计调整在次年的账中进行调整,所以在看调整分录的时候,账表未必会产生差异,这时候最好去账里查阅一下,把企业跟调的分录找到看一下。

OJE,滚调,其实就是根据上文所提,审计上期做的调整分录,影响到的利润,企业并未做调整,所以导致企业今年提供的报表依然会存在之前的事项,那么就要把去年的审计调整再做一遍,这就是滚调,但是涉及到的损益,要调整期初未分配利润。

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单位内部审计都审什么

内部审计更多的是关注公司内部的经营管理,风险控制能力,内部治理情况等。 如公司内部的采购流程、生产流程,销售流程等,还有职能部门的审计,如人事部绩效管理,财务管理,物流管理等 外部审计关注的是公司向利益相关者如股东,债权人等提供的财务报表的真实程度,如果你的财务报表没有隐瞒什么,公司没有什么比较严重的风险,就可以了。 但是内审会关注公司整个运营系统中的方方面面,主要是管理的问题。还有就是进行舞弊调查,接受举报投诉等。内审会对公司某一部门的工作效率和效益进行分析,访谈部门的相关人员,对核销资料,财务数据进行测试,然后发现公司管理过程中存在的问题。 在销售系统方面会对业务员的销售订单进行检查,测试订单的真实性情况,挖掘销售部门的市场管理过程中存在的问题。

内审在必要的时候会拜访经分销商,供货商等从第三方来了解本公司的管理情况。 内部审计在公司是独立的部门。一般在国内可以挂在监事会下面,直接对公司董事会负责,有总裁或是副总裁直接管理。大部内部审计部门都可以针对审计发现的问题对被审计单位的管理人员和违规责任人提出处罚建议,有些直接做出处罚决定。遇到重大经济案件会和公司的法务部门进行联合稽查,提交当地公安处理。

审计主要审那几点

审计是由专职机构和人员,对被审计单位的财政、财务收支及其他经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查和评价的独立性经济监督活动。审计的主体、客体,审计的基本工作方式和主要目标。审计是一项具有独立性的经济监督活动,独立性是审计区别于其他经济监督的特征;审计的基本职能是监督,而且是经济监督,是以第三者身份所实施的监督。审计的主体是从事审计工作的专职机构或专职的人员,是独立的第三者,如国家审计机关、会计师事务所及其人员。审计的对象是被审计单位的财政、财务收支及其他经济活动,这就是说审计对象不仅包括会计信息及其所反映的财政、财务收支活动,还包括其他经济信息及其所反映的其他经济活动。审计的基本工作方式是审查和评价,也即是搜集证据,查明事实,对照标准,做出好坏优劣的判断。

审计的主要目标,不仅要审查评价会计资料及其反映的财政、财务收支的真实性和合法性,而且还要审查评价有关经济活动的效益性。

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