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对于会计中确认的递延所得税(资产或负债),主要的作用还是为了当年会计口径的所得税费用的确认。若是直接按照账面价值和计税基础的差额进行纳税调整,计算应交所得税,而不考虑差异对会计中所得税费用的影响是不准确的。
例如,一项固定资产会计上采取加速折旧,而税法上规定按照直线法折旧,
假设第一年,会计上折旧120万,税法上允许折旧60万,该项固定资产账面价值要比计税基础小60万,形成可抵扣暂时性差异60万,也是应该纳税调整的60万,应确认递延所得税资产15(60*25%)万,而不应计入当年的所得税费用科目。
也就是说,这种税法和会计政策不一致所形成的暂时性差异,不应影响当年的所得税费用科目,也就是不应影响当年会计利润的计算。
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