[如何编制好施工方案]尽管施工组织设计作为指导工程施工的纲领性文件,在以往也一直受到重视,并在许多重大工程施工中发挥过巨大的作用。随着科学技术的发展和建筑水平的不断提高,施工企业管理体制的...+阅读
编制审计方案步骤如下:
一、区别不同类型项目,分类编制审计方案
目前审计项目类型主要有财政审计、专项资金审计、经济责任审计、行政事业单位审计、固定资产投资审计、企业审计等,各种类型审计既有共同之处,也有各自的特点和要求,因此我们在编制审计方案前一定要注意分清项目类型,根据各类型项目的性质和特点,确定审计范围和重点,有的放矢地编制审计方案。
二、认真做好审前调查,确定审计目标
应该说,审前调查是编制审计方案的必经途径,主要方法是:一是在审计之前到被审计单位调查了解一些基本情况,索取会计报表、银行账户情况表,相关内控制度及执行情况以及电子数据等资料,从中了解该单位的相关情况,做到心中有数;二是设立审计项目资料信息库,将以前年度的审计项目资料全部存储到电脑里,并研制了一套文件资料查询系统,做到审计信息再利用,实现审计资源共分享。
三、对大型的、复杂的、时间跨度长的审计项目,可在审计实施过程中编制分项目、分步骤审计实施方案
从多年来的审计实践看,在编制大的或比较复杂审计项目方案时,不仅要编制审计实施前的总体工作方案,还应在具体审计实施过程中针对不断出现的新情况、新问题及时调整工作思路,对一些重点资金、重点明细项目的具体实施编制分步骤、分项目审计实施方案,以增强审计方案的针对性和可操作性,更好地完成审计工作任务。
四、改进方法,提高效率,尝试编制计算机审计方案
随着审计工作的进一步发展和“金审工程”的逐步推广,审计部门的计算机等硬件设施得到了较大幅度的改善,因此如何利用这些设备资源,提高审计工作效率就成为当务之急。
怎样做内部审核
内部审核过程大概分为以下几个过程:
1.在每年年初对单位的体系进行策划,确定需要进行内部审核的时机;
2.编制《内部审核计划》,明确需要参加审核的单位、审核的条款要求、审核员名单、审核时间、审核组长等信息。
3、在内审开始前召开内部审核首次会议,审核员、部门领导参加,明确审核范围、审核时间,宣布审核组长和审核员名单,让大家知道什么时间、什么人来审核,也让被审核的部门有个时间准备。
4。审核员开始按照审核计划中的要求条款对各单位进行审核,主要是部门的职责,即主要从事的工作,有没有策划,策划要达到的结果是什么,过程是否进行了监测,结果是否符合要求,没有符合要求时是否制定了纠正措施等等,就是拿标准要求与实际工作比对,发现不符合项。
5.。。审核组内部沟通,对所有审核发现进行整理,形成不符合项报告。
6。召开末次会议,宣读审核情况,宣布《不符合项报告》,明确整改要求。
7.形成《内部审核报告》,对单位的体系运行情况进行总结,提出好的方面,也要说明需要改进的地方和改进的要求,通过持续改进,不断完善过程管理。
内部ISO内审报告如何写
不知道您要哪个管理体系的,以ISO9001为例,为您转载以下资料供您参考。
内部质量管理体系审核报告
编号:
-QR8.2.2-05 审核目的:评价本组织的
的符合性、有效性,考核方针、目标的实现程度,找出
的薄弱环节和改进的机会。
审核范围:本组织
覆盖的所有部门、所有场所、过程及所有产品。
审核依据:ISO9001:2008、适用的法律法规、本组织的质量管
理体系文件。
受审核部门:管理层、生技部、质检部、供销部、车间、仓库
审核组长:
审核成员:
审核日期:XX年.xx月. xx日
一、审核过程综述:
1、本次审核共分X个小组对本组织所有部门(场所)、所有过程和所有产品进行了为期XX天的审核。审核采取抽样的方式进行,审核组共抽取文件性、实施性、效果性的样本近300个,共发现3个不符合项。抽样审核的结果表明,本组织的QMS基本得到了正常的实施。
2、主要优缺点:组织在资源配置、产品实现过程的控制、销售、纠正措施及持续改进等方面,取得了较好的效果,没有发现不符合项。组织在第三层次文件的适宜性方面、外协单位的控制、现场管理与标识方面还存在薄弱环节,出现不符合应注意改进。
二、不合格项统计与分析:
本次审核共发现不符合项3个,均为一般不符合,主要分布在质检\生技\供销等部门,具体情况见不符合项分布表。
三、对质量管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):
本组织于XX年XX月XX~XX日分XX个小组对组织的QMS进行了一次全面的内审。现将质量管理体系有效性做出如下评价意见:
本组织自贯彻9001的A版QMS文件,基本符合
/T19001-2008 的规定。过程的识别充分合理,体系无删减,对确定的过程控制规定明确、可行;质量方针和
明确,与本企业的实际适宜;QMS文件结构合理,控制明确,具有可操作性,能满足本企业对质量管理体系实施和控制的需要,但操作性文件还有少数内容规定的不便于操作,还需进一步修改完善。
QMS文件基本得到充分实施。通过本次现场抽样调查,仅发现3个一般不符合项。自A版文件实施以来,这次是第2次内审,希望通过本次内审和接下来的管理评审来保证质量管理体系的实施。
QMS的实施基本达到预期的效果。1月份以来产品一次交检合格率达到99.2%,比前期提高0.3个百分点;所有产品均获得国家指定部门检验合格;材料消耗比去年同期也有下降;销售在目前也得到长足的进步;员工的质量意识得到了普遍提高,领导起到积极的推进和带头作用;
正在实现之中,具备在20XX年度基本完成的既定目标。
组织QMS的自我完善和自我改进的机制基本建立并得到实施。内审、管理评审、纠正和预防措施已在企业正常实施,体系实现了持续的改进。
总之,我们的QMS的运行已收到了良好的效果,但从本次审核的情况分析,在文件的可操作性、外协单位的管理制度的执行力度等方面还存在一些薄弱环节,还需进一步改善。
建议组织对供应管理人员进一步加强培训;适当充实一些技术人才,加强人员对制度的执行力度。
四、审核结论:
本组织的QMS运行基本符合质量管理体系标准和文件要求,方针目标正在实现当中。体系运行期间无顾客投诉。基本满足9001要求。
五、纠正措施要求:
要求各部门于7日内完成纠正措施并向审核组长提交书面的报告,审核组将采取书面与现场相结合的方式予以验证。
六、审核报告分发对象:
各位总经理、管代、各部门
七、审核组人员签字:
八、管代审批: 日期:
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