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怎样做好银行内部审计工作

01月02日 编辑 39baobao.com

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一、领导重视是改善审计环境,发挥内部审计工作作用的首要前提审计工作离不开领导的支持,内审监督效果一定程度上取决于领导层的政策水平和管理观念,领导支持,内审监督的效果才能得到有效的保障。因此审计人员在对本单位的整个管理活动、业务活动、财务活动进行监督的同时,更要在强化内部管理,加强内控建设上当好领导的参谋和助手作用,使内部审计工作成为单位领导的“监视器”,单位业务发展的“助推器”,为单位增加价值服务。

二、加强与农村合作金融分支机构和业务部门的工作联系是内审工作顺利开展的重要条件内审工作离不开农村合作金融分支机构和业务部门的理解、支持和积极配合,这就要求内审部门注重与农村合作金融分支机构和业务部门的沟通、交流和协调,营造良好的内部审计工作环境和氛围。 因此我们要把审计工作情况及时反馈到农村合作金融分支机构和业务部门,相互交换有关的信息,与他们形成共识,从一定的高度和深度提出一些建设性建议,才能使审计工作从被动转为主动,从而取得内审监督的效果。

因为只有帮助农村合作金融分支机构找到问题,并且又能帮助农村合作金融分支机构找到解决问题的办法,内部审计才会得到欢迎,这也是内部审计服务职能的体现。

三、高素质队伍是提高内审工作质量和效率的根本因素审计本身是农村合作金融机构内部控制的一部分,但它代表一种更高层次的控制。这就要求内审人员既要有良好的职业道德素养,又要有较高的专业业务水平,还要有较强的沟通和协调能力。

因此,内审人员要不断加强政治理论和新业务知识的学习,提高自身政治素质和业务素质,使自己的各类知识储备“高人一筹”,才能在工作中善于发现问题,从一定高度上认识和分析问题,最终才能很好地解决问题。

四、坚持突出重点开展专项审计,是有效防范经营管理风险的保证内部审计是为农村合作金融机构管理服务的,因此我们内部审计部门在确定内部审计项目时,要多考虑农村合作金融机构内控管理的需要,要把农村合作金融机构的业务工作当成审计工作的中心任务。

坚持“全面审计,突出重点”的审计工作指导思想,围绕经营管理中的重点、热点问题,及影响农村合作金融机构管理和经济效益的主要问题来确定审计项目,坚持审计工作有所为有所不为,在自定项目安排上力求在抓薄弱环节、要害问题、领导关注问题上有所突破。 针对性地开展专项审计工作,做到突出重点业务,突出重点环节,突出重点事项,从而确保内控管理制度的有效落实,促进风险管理体制的不断完完善和风险控制能力的进一步提高

五、规范审计操作程序,提高审计工作质量是减小审计风险的关键审计质量的好坏,直接关系到审计风险的大小。

因此我们在确定审计项目时,首先应该考虑科室的工作承受能力,审计项目宁可少做一些,但做了应努力做精做好,使每项审计工作都经得起各方面和时间的检验。一是在选定审计项目时,及时与领导和业务部门沟通,听取他们对业务管理的分析和看法,努力使审计项目贴近当前热点问题。 二是充分做好审前准备,因为审前准备工作越充分,现场审计工作就越有秩序,审计工作质量就越有保证,三是认真组织实施现场审计工作,在现场审计过程中,严格按审计方案执行,并及时做好审计取证工作,将审计发现问题及其审计证据记录于审计工作底稿,努力做到规范编制,并交被审计单位确认。

四是注重审计报告的拟写,审计报告是审计活动成果的体现,是审计的最终产品,写好审计报告,可以更好地体现审计成果,提高审计产品等级,提升服务价值,因此我们在审计报告的拟写上力求简明扼要,突出重点,做到内容与形式的和谐统一,力求透过现象把握本质,对查出的问题分析透彻,并寻找解决的办法。

六、抓好整改落实和后续审计工作是确保审计工作质量的必要条件发现问题,揭露问题,抓好整改是审计工作不可缺少的三个步骤,只注重发现和揭露问题而忽视督促整改,发现的问题就会不了了之,审计的作用就会大打折扣。

后续审计作为整个审计工作的一个组成部分,是对前次审计进行的补充和深化,进行后续审计,可以有效地发挥审计的基本职能和作用,提高审计质量。 因此针对审计中发现的存在问题,审计部门应书面提出切实可行的整改落实意见,农村合作金融机构必须不折不扣做好整改工作,联社要抓好后续审计工作,确保整改工作落实到位,从而达到审计工作目的。

七、坚持教育为主,处罚为辅的原则是审计工作的有效手段处罚不是目的,仅仅是一种手段,关键是通过审计,分清问题的大小轻重,对一般非原则性的问题下发整改通知书,不作审计外罚,让员工知道学习的重要性,规范操作业务的必要性,真正达到审计促管理的目的。 但对屡犯不改,严重违纪违规的必须严肃查处,决不姑息迁就,以维护审计工作的严肃性。

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