[外贸企业出口退税申报流程]贸企业出口退税申报流程:1、下载外贸企业出口退税申报系统和出口退税网,安装后通过系统维护进行企业信息设置。2、通过退税系统完成出口明细申报数据的录入、审核。3、取得...+阅读
1、你在2月初申报1月份6111.29USD的时候是出口申报,也就是当月的出口必须在下月初做申报。
2、因为你2月份没有出口,在3月初申报时做了零申报,所以现在你要做的是在90天内收齐1月份6111.29USD出口货物的单证,做单证收齐申报。具体的说就是在4月初时,在出口退税申报软件中做单证收齐,打印报表后,还要附上出口发票、核销单(出口新企业在一年内要纸质核销单)、报关单,一起装订报送税务局。
3、另外,在收到货款后,用核销单号向银行国际业务部申报、结汇。然后你必须在出口收汇网上核销系统中,把核销单和收汇信息关联,将此票出口核销。
4、只有海关信息、税务局信息、核销信息都齐了,才能形成退税额。也就是说,你不核销的话,税是退不回来的。
5、需要注意的是,核销好像是必须在210天内,不然就要转为内销,补交增值税。
供参考
出口退税申报
1、第一次出口时: 当月出口时,在基础数据采集项下的出口货物明细录入中录入当月的详细数 据,特别要求金额、数量、出口日期要求准确无误。 前几个月有出口业务没有收齐: 同时在收齐出口单证录入中将前期出口的数据做收齐。
2、生产明细申报数据。
3、做增值税纳税申报表的录入
4、做免抵退税申报表的录入
5、生产汇总申报数据
1、第一次出口时: 当月出口时,在基础数据采集项下的出口货物明细录入中录入当月的详细数 据,特别要求金额、数量、出口日期要求准确无误。
前几个月有出口业务没有收齐: 同时在收齐出口单证录入中将前期出口的数据做收齐。
2、生产明细申报数据。
3、做增值税纳税申报表的录入
4、做免抵退税申报表的录入
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